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贵溪市花园街道办事处2016年部门预算草案编制说明

索引号:/201603-26289 信息类别:财经信息 发布机构:贵溪市 花园街办 生成时间:2016-03-03 08:03 信息名称:贵溪市花园街道办事处2016年部门预算草案编制说明 【字体:

贵溪市花园街道办事处2016年部门预算草案编制说明

 

一、部门主要职责

花园办事处的主要职责是:

(一)宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市人民政府的决定、命令、指示;开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

(二)依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作;依法保障居民委员会在居民区的自治权利,协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

(三)制定社区服务发展规划,建立、健全社区服务设施,合理配置社区服务资源,适应社区居民多层次的服务需求。

(四)协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

(五)组织社区义务工作者队伍,动员、引导单位和居民兴办社区服务事业,开展便民利民的系列服务。

(六)负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

(七)负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护、社会稳定工作。

(八)依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处理方案。

(九)依法负责人口与计划生育工作,贯彻落实人口与训划生育实施方案。

(十)协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

(十一)收集辖区内居民反映的问题,受理居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。

(十二)协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作,及时发现问题并告知有关部门处理。

(十三)执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令和指示;负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

(十四)维护辖区内的城市环境和城市秩序,对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全牛产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为进行劝阻,对于拒绝改正的,及时告知有关部门处理。

(十五)协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作,协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

(十六)履行法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的社区服务、社会管理与城市管理等职责。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门2016年主要工作任务

花园办事处2016年的主要工作任务是:

(一)做好党风廉政工作。

(二)做好社会管理综合治理和信访工作。

(三)做好安全生产工作。

(四)做好人口计划生育工作。

(五)做好征地拆迁及项目建设工作。

三、部门基本情况

贵溪市花园街道办事处共有预算单位3个,包括花园办事处和2个下属二级预算单位。

编制人数31人,其中:行政编制15人,全额补助事业编制16人。

实有人数44人,其中:在职人数38人,包括行政人员19人,全额补助事业人员19人;退休人员4人,遗属补助人员2人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年花园办事处单位预算总额为461.72万元,其中财政拨款453.91万元,占收入预算总额的98.31%,包括经费拨款(补助)453.91万元;上年资金结转7.81万元,占收入预算总额的1.69%,包括财政拨款结转(结余)7.81万元。

(二)支出预算情况

 2016年市花园办事处单位支出预算总额为461.72万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出263.73万元,占支出预算总额的57.12%,包括工资福利支出200.37万元,商品和服务支出22.92万元,对个人和家庭的补助支出40.44万元;项目支出197.99万元,占支出预算总额的42.88%,包括商品服务支出22.2万元、其他资本性支出14万元、其他相关支出161.79万元。

按支出功能科目划分:住房保障支出23.60万元,占支出预算总额的5.11%;社会保障和就业17.82万元,占支出预算总额的3.85%;城乡社区事务347.84万元,占支出预算总额的75.34%;医疗卫生与计划生育支出62.36万元,占支出预算总额的13.51%;农林水事务10.10万元,占支出预算总额的2.19%

按支出经济分类划分:工资福利支出200.37万元,占支出预算总额的43.40%;商品和服务支出45.12万元,占支出预算总额的9.77%;对个人和家庭的补助支出40.44万元,占支出预算总额的8.76%;其他支出175.79万元,占支出预算总额的38.07%

五、部门项目支出增减变动情况

1、居委会人员工资及经费新增10.92万元。

2、村级转移支付新增3.5万元。

3、基层组织运转保障补助经费新增30万元。

 

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