贵溪市妇女儿童活动中心2025年单位预算编制(草案)说明
目录
第一部分 贵溪市妇女儿童活动中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 贵溪市妇女儿童活动中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第三部分 贵溪市妇女儿童活动中心2025年单位预算表
一、收支预算总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、重点项目绩效目标表(无)
第四部分 名词解释
第一部分 贵溪市妇女儿童活动中心概况
一、单位主要职责
要求:根据市委、市政府的有关文件规定,简明扼要地说明本单位的主要职责。
贵溪市妇女儿童活动中心是贵溪市妇联下属二级事业单位, 主要职责是:
1、负责办公室日常工作;
2、制定财务管理制度和年度考核评议制度等各项制度;
3、制定治安、消防、安全用电等安全防护措施、应急预案,并定期组织相关演练;
4、宣传报道当年活动情况。
二、部门基本情况
要求:说明单位预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生数等。
贵溪市妇女儿童活动中心共有预算单位1个。编制人数5人,其中:行政编制0人、全部补助事业编制5人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制人;实有人数0人,其中:在职人数0人,包括行政人员0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员0人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。
机构设置情况(单位内设处室情况):无
第二部分 贵溪市妇女儿童活动中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
说明单位预算收入预算总额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。
2025年贵溪市妇女儿童活动中心收入预算总额为64.8万元,比上年增4.84万元,其中:财政拨款收入64.8万元,比上年增4.84万元。(如有其他收入项目则继续按以上格式说明。)
(二) 支出预算情况
说明单位支出预算总额并按项目类别、功能分类和经济分类三个方面分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。
2025年贵溪市妇女儿童活动中心支出预算总额为64.8万元,比上年增4.84万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出64.8万元,比上年增4.84万元,包括工资福利支出60.66万元、商品和服务支出4.15万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出(基本建设)支出0万元、资本性支出0万元、……;项目支出0万元,比上年增(减)0万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助(基本建设)0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 (根据单位涉及到的支出经济分类科目按类级科目逐项说明。)
按支出功能科目划分:一般公共服务支出50.55万元,比上年增4.55万元;社会保障和就业支出6.8万元,比上年增0.13万元;住房保障支出5.1万元,比上年增0.1万元;卫生健康支出2.35万元,比上年增0.39万元(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。)
按支出经济分类划分:工资福利支出60.66万元,比上年增4.83万元;商品和服务支出4.15万元,比上年增0.02万元;……。 (根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。)
(三)财政拨款支出情况
说明单位财政拨款支出预算数,较上年预算安排的增(减)变化,并按项目类别和功能分类科目逐项列出财政拨款支出情况。
2025年贵溪市妇女儿童活动中心财政拨款支出预算64.8万元,比上年增4.84万元。
按支出项目类别划分:基本支出64.8万元,比上年增4.84万元,包括工资福利支出60.66万元、商品和服务支出4.15万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出(基本建设)支出0万元、资本性支出0万元、……;项目支出0万元,比上年增(减)0万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助(基本建设)0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 (根据单位涉及到的支出经济分类科目按类级科目逐项说明。)
按支出功能科目划分:一般公共服务支出50.55万元,比上年增4.55万元;社会保障和就业支出6.8万元,比上年增0.13万元;住房保障支出5.1万元,比上年增0.1万元;卫生健康支出2.35万元,比上年增0.39万元(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。)
(四)政府性基金情况
说明单位政府性基金支出总额,以及支出的结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2025年贵溪市妇女儿童活动中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
按支出项目类别划分:……
(五)国有资本经营情况
说明单位国有资本经营预算支出总额,以及支出的结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2025年贵溪市妇女儿童活动中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按支出项目类别划分:……
(六)机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,较上年预算安排的增(减)变化以及原因。(取值:机关及下属行政及参公单位的财拨表中基本支出的商品服务支出数值,若全为事业单位则取全体事业单位数值)
本单位非行政参公单位。
(七)政府采购情况
反映单位所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。
2025年单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年9月30日,贵溪市妇女儿童活动中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:0,安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为:0。
(九)预算绩效情况说明
本单位无项目
2025年对贵溪市妇女儿童活动中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目0个,涉及预算拨款0万元,其中,一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下:0项目、0项目、......(所有项目描述);其中0项目绩效情况如下(选择一个代表性的项目作为公开项目):1.项目概述:0项目是....,金额...,为了... 2.实施主体、方案和周期:主体是...,方案为...,项目周期为一年期限或0年期限。3.绩效目标:数量指标是...,质量指标是...,成本指标是....,时效指标是...,社会效益指标是...,满意度指标是...
二、2025年“三公”经费预算情况说明
说明单位“三公”经费年初预算总额和结构,以及各分项较上年增(减)变化数值及原因。
2025年市妇女儿童活动中心“三公”经费年初预算安排0万元(其中:一般公共预算资金0万元)。其中:
因公出国(境)费0万元(其中:一般公共预算资金0万元),比上年增(减)0万元,主要原因是:……。
公务接待费0万元(其中:一般公共预算资金0万元),比上年增(减)0万元,主要原因是:……。
公务用车运行维护费0万元(其中:一般公共预算资金0万元),比上年增(减)0万元,主要原因是:……。
公务用车购置费用0万元(其中:一般公共预算资金0万元),比上年增(减)0万元,主要原因是:……。
第三部分 贵溪市妇女儿童活动中心2025年部门预算表
十张表(详见附表)
第四部分 名词解释
对单位预算中涉及的科目(明细到项级),结合单位实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式:
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。
科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出(类)科学技术普及(类)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、单位涉及的专业名词
依据单位实际使用的专业名词进行解释。
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(四)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(八)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标表(活动中心空).xlsx
【36】2025年市县部门预算公开表(中心单位)_2025-01-03.xls