| 索 引 号: G01033/2026-00283 | 发文机关: | 文 号: |
| 组配分类: 部门预决算 | 成文日期: 2026-02-09 |
| 索 引 号: G01033/2026-00283 |
| 发文机关: |
| 文 号: |
| 主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: 部门预决算 |
| 成文日期: 2026-02-09 |
贵溪市农村流通网络建设服务中心2026年单位预算编制(草案)说明
目录
第一部分 贵溪市农村流通网络建设服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 贵溪市农村流通网络建设服务中心2026年单位预算表
一、收支预算总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 贵溪市农村流通网络建设服务中心2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贵溪市农村流通网络建设服务中心概况
一、单位主要职责
贵溪市农村流通网络建设服务中心属于贵溪市供销合作社联合社二级预算单位,内设1个职能股(室):办公室,主要职责是:
1、牵头协调机关各科室的配合衔接工作, 落实市社领导布置的任务,并与下属单位及时沟通情况,做好上传下达,确保政令畅通。
2、起草本社综合性文稿,协助领导审阅处理文件。
3、 做好上级来文和本系统内部文件的收发登记、传阅、立卷、归档、清理和销毁工作。
4、保管好机关财物和采购、发放办公用品。
5、做好本系统计划生育和职工教育工作。
6、认真接待和处理群众来信来访。
7、做好机关文稿打印及来客接待服务工作。
8、管好并按规定使用行政公章,开具介绍信和做好保密工作。
9、搞好机关生活福利,管好机关车辆、房屋、水、电、环境卫生等后勤工作。
二、单位基本情况
贵溪市农村流通网络建设服务中心共有内设科室1个:办公室。
编制人数6人,其中:行政编制0人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业编制6人,部分补助事业编制0人,自收自支事业编制0人。实有人数小计6人,其中:在职人数小计5人,包括行政人员0人,参照公务员管理的事业人员0人,全部补助事业人员5人,部分补助事业人员0人,自收自支事业人员0人。离休人员0人,退休人员1人,退职人员0人,遗属人员0人。在校学生0人,其中:博士学生0人,硕士学生0人,本科学生0人,高等专科学生0人,中等专科学生0人,高中生0人,初中生0人,小学生0人,幼儿园学生0人,其他学生0人。
第二部分 贵溪市农村流通网络建设服务中心2026年单位预算表
十一张表(详见附表)
第三部分 贵溪市农村流通网络建设服务中心2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年贵溪市农村流通网络建设服务中心收入预算总额为75.30万元,比上年增加6.5万元,其中:财政拨款收入75.30万元,比上年增加6.5万元;教育收费资金收入0万元,比上年增(减)0万元;事业收入0万元,比上年增(减)0万元;事业单位经营收入0万元,比上年增(减)0万元;附属单位上缴收入0万元,比上年增(减)0万元;上级补助收入0万元,比上年增(减)0万元;其他收入0万元,比上年增(减)0万元;使用非财政拨款结余0万元,比上年增(减)0万元。
(二) 支出预算情况
2026年贵溪市农村流通网络建设服务中心支出预算总额为75.3万元,比上年增(减)0万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出75.30万元,比上年增加6.5万元,包括工资福利支出68.12万元、商品和服务支出5.47万元、对个人和家庭的补助1.71万元、资本性支出(基本建设)支出0万元、资本性支出0万元;项目支出0万元,比上年增(减)0万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助(基本建设)0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业9.49万元,比上年增加0.68万元;卫生健康支出3.37万元,比上年增加0.93万元;商业服务业等支出56.701万元,比上年增加4.39万元,住房保障支出5.74万元,比上年增加0.5万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出68.12万元,比上年增加4.21万元;商品和服务支出5.47万元,比上年增加0.58万元;对个人和家庭的补助1.17万元,比上年增加1.17万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年贵溪市农村流通网络建设服务中心财政拨款支出预算75.30万元,比上年增加6.5万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业9.49万元,比上年增加0.68万元;卫生健康支出3.37万元,比上年增加0.93万元;商业服务业等支出56.70万元,比上年增加4.39万元,住房保障支出5.74万元,比上年增加0.5万元。
按支出项目类别划分:基本支出75.30万元,比上年增加6.5万元,包括工资福利支出68.12万元、商品和服务支出5.47万元、对个人和家庭的补助1.71万元、资本性支出(基本建设)支出0万元、资本性支出0万元;项目支出0万元,比上年增(减)0万元,包括工资福利支出68.12万元、商品和服务支出5.47万元、对个人和家庭的补助1.17万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助(基本建设)0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2026年贵溪市农村流通网络建设服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2026年贵溪市农村流通网络建设服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,较上年预算安排的增(减)变化以及原因。(取值:取机关及所有下属行政及参公单位的一般公共预算基本支出表中的商品服务支出数值,若全为事业单位可取全体事业单位此项数值)
2026年单位运行费预算5.47万元,比2025年预算增加0.58万元,增长11.86%,主要原因是科目变动,增加了福利支出。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年9月30日,贵溪市农村流通网络建设服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
2026年预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:无,安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为:无。
(九)委托业务费情况
贵溪市农村流通网络建设服务中心2026年没有委托业务费支出。
(十)预算绩效情况说明
2026年对贵溪市农村流通网络建设服务中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目0个,涉及预算拨款0万元,其中,一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年对贵溪市农村流通网络建设服务中心“三公”经费年初预算安排0万元,因公出国(境)费0万元(其中:一般公共预算资金0万元),比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位2026年没有因公出国(境)支出。
公务接待费0万元(其中:一般公共预算资金0万元),比上年增加0万元,主要原因是:无业务需要。
公务用车运行维护费0万元(其中:一般公共预算资金0万元),比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位2026年没有公务用车运行维护费支出。
公务用车购置费用0万元(其中:一般公共预算资金0万元),比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位2026年没有公务用车购置支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)上年结转和结余:填列2025年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。
科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出(类)科学技术普及(类)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、单位涉及的专业名词
(一)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(四)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(八)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”依据单位实际使用的专业名词进行解释。