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贵溪市滨江镇便民服务中心2024年度单位决算分析报告

一、单位情况

(一)基本情况。

1. 主要职能。

主要负责优化营商环境事务协调,集中受理和办理与群 众、企业密切相关的行政许可(审批)服务、公共服务、便 民服务事项;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关 的服务事项;加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设,指 导村(社区)便民服务点建设,充分发挥综合便民服务作用。

2. 机构情况。

本单位为行政类事业单位(2024年连续上报),年末独 立核算机构数1个,包含独立编制机构数1个。

3. 人员情况。

(1)编制内实有人员。

本单位年末编制内实有人员14人,比上年增加2人,  增长16.67%。按经费供给方式分:财政拨款开支人员14人, 比上年增加2人,增长16.67%。其中:公务员0人,与上年 持平;参照公务员法管理人员0人,比上年减少12人,下 降100.00%,主要原因是(上年度人员填写有误);事业管 理人员和专业技术人员14人,比上年增加14人,主要原因 是(上年度人员填写有误);机关和事业工人0人。经费自 理人员0人,与上年持平。


(2)其他人员。

本单位年末其他人员(即长期聘用人员)0人,与上年 持平。按经费供给方式分:财政拨款开支人员0人,与上年 持平;经费自理人员0人,与上年持平。

(3)离退休人员。

本单位年末由单位发放离退休费的离休人员0人,与上 年持平;退休人员0人,与上年持平。按经费供给方式分: 财政拨款开支离退休人员0人,与上年持平;经费自理离退 休人员0人,与上年持平。

本单位年末由养老保险基金发放养老金的离休人员0 人,与上年持平;退休人员3人,与上年持平。

(二)当年取得的主要事业成效。

我单位按时完成2024年各项工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

本单位2024年年初收支预算总额159.99万元,比上年 增加0.86万元,增长0.54%。

1.收入预算安排情况。

(1)年初结转和结余。年初结转和结余年初预算0.77 万元,比上年预算安排增加0.77万元。

(2)使用非财政拨款结余(含专用结余)。使用非财 政拨款结余(含专用结余)年初预算0.00万元,与上年预 算安排持平。

(3)本年财政拨款收入。 本年财政拨款收入年初预算


159.22万元,比上年预算安排增加0.09万元,增长0.06%, 其中:一般公共预算财政拨款收入159.22万元,比上年预 算安排增加0.09万元,增长0.06%;政府性基金预算财政拨 款收入0.00万元,与上年预算安排持平;国有资本经营预 算财政拨款收入0.00万元,与上年预算安排持平。

(4)本年非财政拨款收入。 本年非财政拨款收入年初 预算0.00万元,与上年预算安排持平。其中:上级补助收 入0.00万元,与上年预算安排持平;事业收入0.00万元, 与上年预算安排持平;经营收入0.00万元,与上年预算安 排持平;附属单位上缴收入0.00万元,与上年预算安排持 平;其他收入0.00万元,与上年预算安排持平。

2.支出预算安排情况。

(1)基本支出。 基本支出年初预算159.99万元,比上 年预算安排增加0.86万元,增长0.54%。其中:人员经费支 出年初预算146.21万元,比上年预算安排增加0.08万元, 增长0.06%;公用经费支出年初预算13.78万元,比上年预 算安排增加0.78万元,增长6.01%。

(2)项目支出。项目支出年初预算0.00万元,与上年 预算安排持平。

(3)经营支出等支出。 经营支出等支出年初预算0.00 万元,与上年预算安排持平。其中:上缴上级支出0.00万 元,与上年预算安排持平;经营支出0.00万元,与上年预


算安排持平;对附属单位补助支出0.00万元,与上年预算 安排持平。

(二)收入支出预算执行情况。

本单位2024年收支决算总额156.15万元,比上年增加 21.64万元,增长16.09%。

1.收入决算情况。

(1)收入构成情况。

收入总额156. 15万元。按资金性质分,财政拨款收入 总额占100.00%,非财政拨款收入总额占0.00%。按收入项 目分,年初结转和结余占0.00%,使用非财政拨款结余(含 专用结余)占0.00%,一般公共预算财政拨款收入占100.00%, 政府性基金预算财政拨款收入占0.00%,国有资本经营预算 财政拨款收入占0.00%,上级补助收入占0.00%,事业收入 占0.00%,经营收入占0.00%,附属单位上缴收入占0.00%, 其他收入占0.00%。

(2)收入与预算对比分析。

收入总额156.15万元,比年初预算减少3.84万元,下 降2.40%。其中本年收入156.15万元,比年初预算减少3.07 万元,下降1.93%。

①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入156.15万元, 比年初预算减少3.07万元,下降1.93%。其中: 一般公共预 算财政拨款收入156.15万元,比年初预算减少3.07万元,  下降1.93%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与年  初预算持平;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,


与年初预算持平。

② 本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入0.00万 元,与年初预算持平。其中:上级补助收入0.00万元,与 年初预算持平;事业收入0.00万元,与年初预算持平;经 营收入0.00万元,与年初预算持平;附属单位上缴收入0.00 万元,与年初预算持平;其他收入0.00万元,与年初预算 持 平 。

(3)收入与上年对比分析。


收入总额156.15万元,比上年增加21.64万元,增长 16.09%。其中本年收入156.15万元,比上年增加21.64万 元,增长16.09%。

①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入156.15万元, 比上年增加21.64万元,增长16.09%。其中: 一般公共预算 财政拨款收入156.15万元,比上年增加21.64万元,增长 16.09%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与上年 持平;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,与上年 持 平 。

② 本年非财政拨款收入。 本年非财政拨款收入0.00万 元,与上年持平。其中:上级补助收入0.00万元,与上年 持平;事业收入0.00万元,与上年持平;经营收入0.00万 元,与上年持平;附属单位上缴收入0.00万元,与上年持 平;其他收入0.00万元,与上年持平。

2.支出决算情况。

(1)支出构成情况。

本年支出156.15万元。按资金性质分,本年财政拨款 支出占100.00%,非财政拨款支出占0.00%;按支出项目分, 基本支出占100.00%,项目支出占0.00%,上缴上级支出占 0.00%,经营支出占0.00%,对附属单位补助支出占0.00%。

(2)支出与预算对比分析。

本年支出156.15万元,与全年预算的差额-11.03万元, 完成全年预算的93.40%。


①基本支出。基本支出156.15万元,与全年预算的差 额-11.03万元,完成全年预算的93.40%。其中:人员经费 148.37万元,与全年预算的差额-5.03万元,完成全年预算 的96.72%,主要原因是(开源节流厉行节约);公用经费 7.78万元,与全年预算的差额-6.00万元,完成全年预算的 56.46%,主要原因是(开源节流厉行节约)。

②项目支出。项目支出0.00万元,与全年预算的差额 0.00万元,完成全年预算的0.00%。

③ 经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元。其中: 上缴上级支出0.00万元,与全年预算的差额0.00万元,完 成全年预算的0.00%;经营支出0.00万元,与全年预算的差 额0.00万元,完成全年预算的0.00%;对附属单位补助支出  0.00万元,与全年预算的差额0.00万元,完成全年预算的  0.00%。

(3)支出与上年对比分析。

本年支出156.15万元,比上年增加21.64万元,增长 16.09%。

①基本支出。基本支出156.15万元,比上年增加21.64 万元,增长16.09%。其中:人员经费148.37万元,比上年 增加15.36万元,增长11.55%;公用经费7.78万元,比上 年增加6.28万元,增长418.65%,主要原因是(此处请补充 内容)。

②项目支出。项目支出0.00万元,与上年持平。

③经营支出等支出。 经营支出等支出0.00万元,与上


年持平。其中:上缴上级支出0.00万元,与上年持平;经 营支出0.00万元,与上年持平;对附属单位补助支出0.00 万元,与上年持平。

3.经济分类支出情况。

本年支出156.15万元,按部门预算支出经济分类科目 分,各项支出如下:

支出经济分类科目

支出金额(万元)

其中:财政拨款安排

比上年增减

(%)

支出金额(万元)

占比(%)

工资福利支出

148.06

148.06

100.00

15.49

商品和服务支出

7.78

7.78

100.00

418.65

对个人和家庭的补助

0.31

0.3

100.00

-93.52

债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

资本性支出(基本建设)

0.00

0.00

0.00

0.00

资本性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

对企业补助(基本建设)

0.00

0.00

0.00

0.00

对企业补助

0.00

0.00

0.00

0.00

对社会保障基金补助

0.00

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

156.15

156.15

100.00

16.09

(1)“三公”经费支出情况。

全口径“三公”经费支出0.00万元,其中财政拨款安 排“三公”经费支出0.00万元,非财政拨款安排“三公” 经费支出0.00万元。

①财政拨款“三公”经费支出情况。

——与预算对比分析。财政拨款“三公”经费支出0.00 万元,完成全年预算的0.00%。其中:因公出国(境)费0.00 万元,完成全年预算的0.00%;公务用车购置费0.00万元, 完成全年预算的0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,完 成全年预算的0.00%;公务接待费0.00万元,完成全年预算


的0.00%。

——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出0.00 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)0个团组计0人 次,因公出国(境)费0.00万元,与上年持平;购置公务 用车0辆,公务用车购置费0.00万元,与上年持平;年末 保有公务用车0辆,公务用车运行维护费0.00万元,与上 年持平;国内公务接待0批次计0人次,公务接待费0.00 万元,与上年持平。

②非财政拨款“三公”经费支出情况。

非财政拨款“三公”经费支出0.00万元,与上年持平。 其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年持平;公务用 车购置费0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费0.00  万元,与上年持平;公务接待费0.00万元,与上年持平。

(2)会议费支出情况。

会议费0.00万元(其中财政拨款安排0.00万元,非财 政拨款安排0.00万元),与上年持平,人均支出(按编制 内实有人数计算,下同)0.00万元。

(3)培训费支出情况。

培训费0.00万元(其中财政拨款安排0.00万元,非财 政拨款安排0.00万元),与上年持平,人均支出0.00万元。

(4)差旅费支出情况。

差旅费0.00万元(其中财政拨款安排0.00万元,非财 政拨款安排0.00万元),与上年持平,人均支出0.00万元。

(5)其他对单位影响较大的支出情况。


(6)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 无

4.功能分类支出情况。

本年支出156.15万元,按支出功能分类科目分,各项 支出如下:

支出功能分类科目

支出金额(万

元 )

比上年增减(%)

占 比 ( % )

一般公共服务支出

120.95

28.06

77.46

外交支出

0.00

0.00

0.00

国防支出

0.00

0.00

0.00

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

教育支出

0.00

0.00

0.00

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

社会保障和就业支出

17.14

-18.95

10.97

卫生健康支出

5.75

-13.94

3.68

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

农林水支出

0.00

0.00

0.00

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

金融支出

0.00

0.00

0.00

援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

住房保障支出

12.31

0.56

7.89

粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

债务还本支出

0.00

0.00

0.00

债务付息支出

0.00

0.00

0.00

抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

合计

156.15

16.09


(三)年末结转和结余情况。


1.财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。

(1)基本支出结转。

年末基本支出结转0.00万元,与上年持平。

(2)项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余0.00万元,与上年持平。

(3)消化财政拨款结转和结余的措施。

2.非财政拨款结转和结余

年末非财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。

(1)基本支出结转。

年末基本支出结转0.00万元,与上年持平。

(2)项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余0.00万元,与上年持平。

(3)经营结余。

年末经营结余0.00万元,与上年持平。

(4)事业单位转入非财政拨款结余

事业单位当年转入非财政拨款结余0.00万元;年末滚存 非财政拨款结余(指未在上述基本支出结转、项目支出结转 和结余中反映的非财政拨款结余滚存数)0.00万元,与上年 持 平 。

(5)消化非财政拨款结转和结余的对策。

加强与财政拨款统筹使用、合理安排支出的处置。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产情况。

年末银行存款0.00万元,与上年持平。


年末房屋面积0.00平方米,与上年持平;房屋原值0.00 万元,与上年持平。

年末车辆数量0辆,与上年持平;车辆原值0.00万元, 与上年持平。

2.非税收入征缴情况。

全年政府性基金收入征缴0.00万元,与上年持平。

全年罚没收入征缴0.00万元,与上年持平。

全年国有资产处置收入征缴0.00万元,比上年增加0 万元,增长0。

全年国有资产出租出借收入征缴0.00万元,比上年增 加0万元,增长0。

全年教育收费征缴0.00万元,与上年持平。

3.年末学生等情况。

年末学生人数0人,与上年持平。

年末遗属人员0人,与上年持平。

(五)绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

我单位按时完成2024年各项工作任务。

2.整体支出绩效目标实现情况。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改 进措施。

1.存在问题。

2.主要成因。


3. 改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)部门决算等财务工作开展情况。

我单位按时完成2024年各项工作任务。

(二)对部门决算管理工作的意见和建议。

1.对部门决算报表设计及审核的意见和建议。 无

2.对部门决算其他管理工作的建议。 无