贵溪市滨江镇便民服务中心2024年度单位决算分析报告
一、单位情况
(一)基本情况。
1. 主要职能。
主要负责优化营商环境事务协调,集中受理和办理与群 众、企业密切相关的行政许可(审批)服务、公共服务、便 民服务事项;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关 的服务事项;加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设,指 导村(社区)便民服务点建设,充分发挥综合便民服务作用。
2. 机构情况。
本单位为行政类事业单位(2024年连续上报),年末独 立核算机构数1个,包含独立编制机构数1个。
3. 人员情况。
(1)编制内实有人员。
本单位年末编制内实有人员14人,比上年增加2人, 增长16.67%。按经费供给方式分:财政拨款开支人员14人, 比上年增加2人,增长16.67%。其中:公务员0人,与上年 持平;参照公务员法管理人员0人,比上年减少12人,下 降100.00%,主要原因是(上年度人员填写有误);事业管 理人员和专业技术人员14人,比上年增加14人,主要原因 是(上年度人员填写有误);机关和事业工人0人。经费自 理人员0人,与上年持平。
(2)其他人员。
本单位年末其他人员(即长期聘用人员)0人,与上年 持平。按经费供给方式分:财政拨款开支人员0人,与上年 持平;经费自理人员0人,与上年持平。
(3)离退休人员。
本单位年末由单位发放离退休费的离休人员0人,与上 年持平;退休人员0人,与上年持平。按经费供给方式分: 财政拨款开支离退休人员0人,与上年持平;经费自理离退 休人员0人,与上年持平。
本单位年末由养老保险基金发放养老金的离休人员0 人,与上年持平;退休人员3人,与上年持平。
(二)当年取得的主要事业成效。
我单位按时完成2024年各项工作任务。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。

本单位2024年年初收支预算总额159.99万元,比上年 增加0.86万元,增长0.54%。
1.收入预算安排情况。
(1)年初结转和结余。年初结转和结余年初预算0.77 万元,比上年预算安排增加0.77万元。
(2)使用非财政拨款结余(含专用结余)。使用非财 政拨款结余(含专用结余)年初预算0.00万元,与上年预 算安排持平。
(3)本年财政拨款收入。 本年财政拨款收入年初预算
159.22万元,比上年预算安排增加0.09万元,增长0.06%, 其中:一般公共预算财政拨款收入159.22万元,比上年预 算安排增加0.09万元,增长0.06%;政府性基金预算财政拨 款收入0.00万元,与上年预算安排持平;国有资本经营预 算财政拨款收入0.00万元,与上年预算安排持平。
(4)本年非财政拨款收入。 本年非财政拨款收入年初 预算0.00万元,与上年预算安排持平。其中:上级补助收 入0.00万元,与上年预算安排持平;事业收入0.00万元, 与上年预算安排持平;经营收入0.00万元,与上年预算安 排持平;附属单位上缴收入0.00万元,与上年预算安排持 平;其他收入0.00万元,与上年预算安排持平。
2.支出预算安排情况。
(1)基本支出。 基本支出年初预算159.99万元,比上 年预算安排增加0.86万元,增长0.54%。其中:人员经费支 出年初预算146.21万元,比上年预算安排增加0.08万元, 增长0.06%;公用经费支出年初预算13.78万元,比上年预 算安排增加0.78万元,增长6.01%。
(2)项目支出。项目支出年初预算0.00万元,与上年 预算安排持平。
(3)经营支出等支出。 经营支出等支出年初预算0.00 万元,与上年预算安排持平。其中:上缴上级支出0.00万 元,与上年预算安排持平;经营支出0.00万元,与上年预
算安排持平;对附属单位补助支出0.00万元,与上年预算 安排持平。
(二)收入支出预算执行情况。
本单位2024年收支决算总额156.15万元,比上年增加 21.64万元,增长16.09%。
1.收入决算情况。
(1)收入构成情况。
收入总额156. 15万元。按资金性质分,财政拨款收入 总额占100.00%,非财政拨款收入总额占0.00%。按收入项 目分,年初结转和结余占0.00%,使用非财政拨款结余(含 专用结余)占0.00%,一般公共预算财政拨款收入占100.00%, 政府性基金预算财政拨款收入占0.00%,国有资本经营预算 财政拨款收入占0.00%,上级补助收入占0.00%,事业收入 占0.00%,经营收入占0.00%,附属单位上缴收入占0.00%, 其他收入占0.00%。
(2)收入与预算对比分析。
收入总额156.15万元,比年初预算减少3.84万元,下 降2.40%。其中本年收入156.15万元,比年初预算减少3.07 万元,下降1.93%。
①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入156.15万元, 比年初预算减少3.07万元,下降1.93%。其中: 一般公共预 算财政拨款收入156.15万元,比年初预算减少3.07万元, 下降1.93%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与年 初预算持平;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,
与年初预算持平。
② 本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入0.00万 元,与年初预算持平。其中:上级补助收入0.00万元,与 年初预算持平;事业收入0.00万元,与年初预算持平;经 营收入0.00万元,与年初预算持平;附属单位上缴收入0.00 万元,与年初预算持平;其他收入0.00万元,与年初预算 持 平 。
(3)收入与上年对比分析。
收入总额156.15万元,比上年增加21.64万元,增长 16.09%。其中本年收入156.15万元,比上年增加21.64万 元,增长16.09%。
①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入156.15万元, 比上年增加21.64万元,增长16.09%。其中: 一般公共预算 财政拨款收入156.15万元,比上年增加21.64万元,增长 16.09%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与上年 持平;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,与上年 持 平 。
② 本年非财政拨款收入。 本年非财政拨款收入0.00万 元,与上年持平。其中:上级补助收入0.00万元,与上年 持平;事业收入0.00万元,与上年持平;经营收入0.00万 元,与上年持平;附属单位上缴收入0.00万元,与上年持 平;其他收入0.00万元,与上年持平。
2.支出决算情况。
(1)支出构成情况。
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本年支出156.15万元。按资金性质分,本年财政拨款 支出占100.00%,非财政拨款支出占0.00%;按支出项目分, 基本支出占100.00%,项目支出占0.00%,上缴上级支出占 0.00%,经营支出占0.00%,对附属单位补助支出占0.00%。
(2)支出与预算对比分析。
本年支出156.15万元,与全年预算的差额-11.03万元, 完成全年预算的93.40%。
①基本支出。基本支出156.15万元,与全年预算的差 额-11.03万元,完成全年预算的93.40%。其中:人员经费 148.37万元,与全年预算的差额-5.03万元,完成全年预算 的96.72%,主要原因是(开源节流厉行节约);公用经费 7.78万元,与全年预算的差额-6.00万元,完成全年预算的 56.46%,主要原因是(开源节流厉行节约)。
②项目支出。项目支出0.00万元,与全年预算的差额 0.00万元,完成全年预算的0.00%。
③ 经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元。其中: 上缴上级支出0.00万元,与全年预算的差额0.00万元,完 成全年预算的0.00%;经营支出0.00万元,与全年预算的差 额0.00万元,完成全年预算的0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,与全年预算的差额0.00万元,完成全年预算的 0.00%。
(3)支出与上年对比分析。
本年支出156.15万元,比上年增加21.64万元,增长 16.09%。
①基本支出。基本支出156.15万元,比上年增加21.64 万元,增长16.09%。其中:人员经费148.37万元,比上年 增加15.36万元,增长11.55%;公用经费7.78万元,比上 年增加6.28万元,增长418.65%,主要原因是(此处请补充 内容)。
②项目支出。项目支出0.00万元,与上年持平。
③经营支出等支出。 经营支出等支出0.00万元,与上
年持平。其中:上缴上级支出0.00万元,与上年持平;经 营支出0.00万元,与上年持平;对附属单位补助支出0.00 万元,与上年持平。
3.经济分类支出情况。
本年支出156.15万元,按部门预算支出经济分类科目 分,各项支出如下:
支出经济分类科目 | 支出金额(万元) | 其中:财政拨款安排 | 比上年增减 (%) | |
支出金额(万元) | 占比(%) | |||
工资福利支出 | 148.06 | 148.06 | 100.00 | 15.49 |
商品和服务支出 | 7.78 | 7.78 | 100.00 | 418.65 |
对个人和家庭的补助 | 0.31 | 0.3 | 100.00 | -93.52 |
债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对企业补助(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 156.15 | 156.15 | 100.00 | 16.09 |
(1)“三公”经费支出情况。
全口径“三公”经费支出0.00万元,其中财政拨款安 排“三公”经费支出0.00万元,非财政拨款安排“三公” 经费支出0.00万元。
①财政拨款“三公”经费支出情况。
——与预算对比分析。财政拨款“三公”经费支出0.00 万元,完成全年预算的0.00%。其中:因公出国(境)费0.00 万元,完成全年预算的0.00%;公务用车购置费0.00万元, 完成全年预算的0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,完 成全年预算的0.00%;公务接待费0.00万元,完成全年预算
的0.00%。
——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出0.00 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)0个团组计0人 次,因公出国(境)费0.00万元,与上年持平;购置公务 用车0辆,公务用车购置费0.00万元,与上年持平;年末 保有公务用车0辆,公务用车运行维护费0.00万元,与上 年持平;国内公务接待0批次计0人次,公务接待费0.00 万元,与上年持平。
②非财政拨款“三公”经费支出情况。
非财政拨款“三公”经费支出0.00万元,与上年持平。 其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年持平;公务用 车购置费0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费0.00 万元,与上年持平;公务接待费0.00万元,与上年持平。
(2)会议费支出情况。
会议费0.00万元(其中财政拨款安排0.00万元,非财 政拨款安排0.00万元),与上年持平,人均支出(按编制 内实有人数计算,下同)0.00万元。
(3)培训费支出情况。
培训费0.00万元(其中财政拨款安排0.00万元,非财 政拨款安排0.00万元),与上年持平,人均支出0.00万元。
(4)差旅费支出情况。
差旅费0.00万元(其中财政拨款安排0.00万元,非财 政拨款安排0.00万元),与上年持平,人均支出0.00万元。
(5)其他对单位影响较大的支出情况。
无
(6)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 无
4.功能分类支出情况。
本年支出156.15万元,按支出功能分类科目分,各项 支出如下:
支出功能分类科目 | 支出金额(万 元 ) | 比上年增减(%) | 占 比 ( % ) |
一般公共服务支出 | 120.95 | 28.06 | 77.46 |
外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 17.14 | -18.95 | 10.97 |
卫生健康支出 | 5.75 | -13.94 | 3.68 |
节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房保障支出 | 12.31 | 0.56 | 7.89 |
粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 156.15 | 16.09 |
(三)年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。
(1)基本支出结转。
年末基本支出结转0.00万元,与上年持平。
(2)项目支出结转和结余。
年末项目支出结转和结余0.00万元,与上年持平。
(3)消化财政拨款结转和结余的措施。
无
2.非财政拨款结转和结余
年末非财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。
(1)基本支出结转。
年末基本支出结转0.00万元,与上年持平。
(2)项目支出结转和结余。
年末项目支出结转和结余0.00万元,与上年持平。
(3)经营结余。
年末经营结余0.00万元,与上年持平。
(4)事业单位转入非财政拨款结余
事业单位当年转入非财政拨款结余0.00万元;年末滚存 非财政拨款结余(指未在上述基本支出结转、项目支出结转 和结余中反映的非财政拨款结余滚存数)0.00万元,与上年 持 平 。
(5)消化非财政拨款结转和结余的对策。
加强与财政拨款统筹使用、合理安排支出的处置。
(四)与预算支出相关的其他指标分析。
1.资产情况。
年末银行存款0.00万元,与上年持平。
年末房屋面积0.00平方米,与上年持平;房屋原值0.00 万元,与上年持平。
年末车辆数量0辆,与上年持平;车辆原值0.00万元, 与上年持平。
2.非税收入征缴情况。
全年政府性基金收入征缴0.00万元,与上年持平。
全年罚没收入征缴0.00万元,与上年持平。
全年国有资产处置收入征缴0.00万元,比上年增加0 万元,增长0。
全年国有资产出租出借收入征缴0.00万元,比上年增 加0万元,增长0。
全年教育收费征缴0.00万元,与上年持平。
3.年末学生等情况。
年末学生人数0人,与上年持平。
年末遗属人员0人,与上年持平。
(五)绩效目标完成情况。
1.项目绩效目标完成情况。
我单位按时完成2024年各项工作任务。
2.整体支出绩效目标实现情况。
无
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(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改 进措施。
1.存在问题。
无
2.主要成因。
无
3. 改进措施。
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)部门决算等财务工作开展情况。
我单位按时完成2024年各项工作任务。
(二)对部门决算管理工作的意见和建议。
1.对部门决算报表设计及审核的意见和建议。 无
2.对部门决算其他管理工作的建议。 无